Găsește răspunsuri la întrebările tale

Intră în categoria care te interesează sau caută cuvintele cheie mai jos.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Subiecte căutate frecvent:
înființare, taxe, declarația unică

Rezultate pentru "abonament"

Înființare PFA si PFI
Contabilitate si cheltuieli deductibile
De unde încep? Cum mă apuc de treabă? Ce este contractul de comodat pentru vehicul?
Doi pasi simpli: intai iti recomandam sa contactezi platforma de delivery pentru care vei vrea sa lucrezi, iar apoi vii pe solo.ro pentru a-ti crea PFAul si a incepe legal munca. Mai jos gasesti directii catre cele mai mari platforme: Pentru a lucra pe PFA la Glovo, poti accesa link-ul acesta. Pentru a lucra pe PFA la Wolt, poti accesa link-ul acesta. Pentru a lucra pe PFA la Bolt, poti accesa link-ul acesta.

Doi pași simpli: întâi îți recomandăm să contactezi platforma de delivery pentru care vei vrea să lucrezi, iar apoi vii pe solo.ro pentru a-ți crea PFAul și a începe legal munca.Mai jos găsești direcții către cele mai mari platforme:

Cont și abonament
Ce este contractul de comodat pentru vehicul?
Poti sa iti deduci 50% din valoarea combustibilului, reparatii auto, asigurari, etc., dar pentru asta ai nevoie de un contract de inchiriere auto intre PFA si proprietarul masinii.

Poți să îți deduci 50% din valoarea combustibilului, reparații auto, asigurari, etc., dar pentru asta ai nevoie de un contract de închiriere auto între PFA și proprietarul mașinii.

Contabilitate si cheltuieli deductibile
Ce sunt cheltuielile deductibile?
Sunt cheltuielile care tin de activitatea pe care o prestezi si care iti genereaza venituri. Se numesc deductibile fiindca impozitul pe venit se aplica pe diferenta dintre incasarile tale totale (da, inclusiv bacsisul din aplicatie) si cheltuielile pe care le-ai avut. Poti gasi mai multe informatii in aceasta pagina. De interes ar fi, spre exemplu, ca poti deduce 50% din cheltuielile auto (combustibil, reparatii, RCA) printr-un contract de comodat.

Sunt cheltuielile care țin de activitatea pe care o prestezi și care îți generează venituri. Se numesc deductibile fiindcă impozitul pe venit se aplică pe diferența dintre încasările tale totale (da, inclusiv bacșișul din aplicație) și cheltuielile pe care le-ai avut.

Poți găsi mai multe informații în această pagină. De interes ar fi, spre exemplu, că poți deduce 50% din cheltuielile auto (combustibil, reparații) printr-un contract de comodat.

Contabilitate si cheltuieli deductibile
Ce taxe plătesc dacă îmi fac PFA?
Pentru veniturile inregistrate in 2025, taxele vor fi: Impozit pe venit: 10% din venitul net (calculat ca incasari minus cheltuieli deductibile) Contributia la sanatate (CASS) - 10% din venitul net cu cu doua exceptii: Daca venitul net este mai mic de 6 salarii minime brute (24.300 de lei), contributia este de 2.430 de lei, cu exceptia cazurilor in care ai pierderi (venituri mai mici decat cheltuielile), esti student (sub 26 de ani), persoana cu handicap (gradul 1 sau 2) sau ai un contract de munca in paralel. In aceste situatii, vei plati 10% din venitul net chiar si sub acest plafon. Daca venitul net este mai mare de 60 de salarii minime brute (243.000 de lei), atunci contributia este plafonata la acest prag, respectiv 24.300 de lei. Contributia la pensie (CAS) - 25% din plafonul de 12 sau 24 de salarii minime brute: Daca venitul net este mai mic de 12 salarii minime brute (48.600 de lei), atunci nu esti obligat sa platesti o contributie la pensie. Daca venitul net este mai mare de 48.600 de lei, dar mai mic de 97.200 de lei, atunci contributia la pensie este 12.150 de lei. Daca venitul net este mai mare de 24 de salarii minime brute (97.200 de lei), atunci contributia la pensie este de 24.300 lei. Si mai simplu, poti sa folosesti calculatorul nostru de venituri si taxe pentru a estima taxele tale pentru 2025. Iar daca vrei sa afli cat vei plati in luna mai pentru veniturile incasate in 2024, poti sa citesti articolul nostru despre taxe 2024 sau sa folosesti calculatorul de taxe 2024.

Pentru veniturile înregistrate în 2025, taxele vor fi:

  • Impozit pe venit: 10% din venitul net (calculat ca încasări minus cheltuieli deductibile)
  • Contribuția la sănătate (CASS) - 10% din venitul net cu cu două excepții:
    • Dacă venitul net este mai mic de 6 salarii minime brute (24.300 de lei), contribuția este de 2.430 de lei, cu excepția cazurilor în care ai pierderi (venituri mai mici decât cheltuielile), ești student (sub 26 de ani), persoană cu handicap (gradul 1 sau 2) sau ai un contract de muncă în paralel. În aceste situații, vei plăti 10% din venitul net chiar și sub acest plafon.
    • Dacă venitul net este mai mare de 60 de salarii minime brute (243.000 de lei), atunci contribuția este plafonată la acest prag, respectiv 24.300 de lei.
  • Contribuția la pensie (CAS) - 25% din plafonul de 12 sau 24 de salarii minime brute:
    • Dacă venitul net este mai mic de 12 salarii minime brute (48.600 de lei), atunci nu ești obligat să plătești o contribuție la pensie.
    • Dacă venitul net este mai mare de 48.600 de lei, dar mai mic de 97.200 de lei, atunci contribuția la pensie este 12.150 de lei.
    • Dacă venitul net este mai mare de 24 de salarii minime brute (97.200 de lei), atunci contribuția la pensie este de 24.300 lei.

Și mai simplu, poți să folosești calculatorul nostru de venituri și taxe pentru a estima taxele tale pentru 2025. Iar dacă vrei să afli cât vei plăti în luna mai pentru veniturile încasate în 2024, poți să citești articolul nostru despre taxe 2024 sau să folosești calculatorul de taxe 2024

Înființare PFA si PFI
Cât de complicat este să îmi fac PFA?
Infiintarea unui PFA necesita multe documente si drumuri la Registrul Comertului. In plus, e nevoie sa fii la curent cu toate schimbarile legislative si sa te asiguri ca depui corect toate declaratiile. Cu SOLO, iti infiintezi PFA-ul in cateva zile, direct de pe telefon, doar cu buletinul, cea mai recenta diploma de studii si carnetul de conducere, atunci cand faci livrari cu masina.

Înființarea unui PFA necesită multe documente și drumuri la Registrul Comerțului. În plus, e nevoie să fii la curent cu toate schimbările legislative și să te asiguri că depui corect toate declarațiile. Cu SOLO, îți înființezi PFA-ul în câteva zile, direct de pe telefon, doar cu buletinul, cea mai recentă diplomă de studii și carnetul de conducere, atunci când faci livrări cu mașina.

Cont și abonament
Pot anula oricând?
Poti renunta oricand la abonamentul solo. Daca solo te-a ajutat cu infiintarea si nu vrei sa iti radiem PFA-ul, trebuie sa iti muti sediul social in urmatoarele 45 de zile.

Poți renunța oricând la abonamentele SOLO. Dacă SOLO te-a ajutat cu înființarea și nu vrei să îți radiem PFA-ul, trebuie să îți muți sediul social în următoarele 45 de zile.

Cont și abonament
Ce se întâmplă după ce expiră reducerea?
Dupa prima luna cu reducere de 90% de Black Friday, abonamentul lunar continua la pretul normal de 121 RON/luna. Pentru abonamentul anual, pretul de 1.020 RON este fix pentru un an intreg, iar plata se face la inceputul abonamentului. Dupa aceea, pretul abonamentului revine la valoarea obisnuita.

După prima lună cu reducere de 90% de Black Friday, abonamentul lunar continuă la prețul normal de 121 RON/lună. Pentru abonamentul anual, prețul de 1.020 RON este fix pentru un an întreg, iar plata se face la începutul abonamentului. După aceea, prețul abonamentului revine la valoarea obișnuită.

Cont și abonament
Până când a fost valabilă oferta?
Oferta de Black Friday a fost valabila intre 7-27 Noiembrie 2025. Dupa aceasta data, preturile au revenit la cele de pe tot parcursul anului.

Oferta de Black Friday a fost valabilă între 7-27 Noiembrie 2025. După această dată, prețurile au revenit la cele de pe tot parcursul anului.

Cont și abonament
Sunt client existent SOLO. Puteam beneficia de ofertă?
Da! Oferta pentru abonamentul anual (reducere de 30%) a fost valabila si pentru clientii existenti cu abonament lunar sau premium care fac upgrade la abonamentul anual, cu exceptia platitorilor de TVA si a clientilor veniti prin intermediul unui partener (de exemplu, iCredit sau Saloanele Magic). Reducerea de 90% pentru prima luna a fost disponibila doar pentru clientii noi. Campania Black Friday s-a incheiat.

Da! Oferta pentru abonamentul anual (reducere de 30%) a fost valabilă și pentru clienții existenți cu abonament lunar sau premium care fac upgrade la abonamentul anual, cu excepția plătitorilor de TVA și a clienților veniți prin intermediul unui partener (de exemplu, iCredit sau Saloanele Magic). Reducerea de 90% pentru prima lună a disponibilă doar pentru clienții noi. Campania Black Friday s-a încheiat.

Cont și abonament
Ce înseamnă 30% reducere la abonamentul anual?
Abonamentul SOLO Starter costa normal 121 RON/luna. Pentru un an de zile, investitia ta ar fi de 1.452 RON. Cu reducerea de 30% la abonamentul SOLO Expert (anual), platesti 1.020 RON/an (echivalentul a 85 RON/luna), deci economisesti 432 RON. Aceasta reducere s-a aplicat automat la inregistrare in perioada promotiei Black Friday 2025, care s-a incheiat.

Abonamentul SOLO Starter costă normal 121 RON/lună. Pentru un an de zile, investiția ta ar fi de 1.452 RON. Cu reducerea de 30% la abonamentul SOLO Expert (anual), plătești 1.020 RON/an (echivalentul a 85 RON/lună), deci economisești 432 RON. Această reducere s-a aplicat automat la înregistrare în perioada promoției Black Friday 2025, care s-a încheiat.

Cont și abonament
Cum a funcționat reducerea de 90%?
Reducerea de 90% s-a aplicat pentru prima luna de abonament SOLO Starter. Pentru a beneficia de oferta, trebuia sa folosesti codul STARTER90 in procesul de inregistrare. In loc de 121 RON, plateai doar 12 RON in prima luna. Din luna a doua, abonamentul revine la pretul normal de 121 RON/luna.

Reducerea de 90% s-a aplicat pentru prima lună de abonament SOLO Starter. Pentru a beneficia de ofertă, trebuia să folosești codul STARTER90 în procesul de înregistrare. În loc de 121 RON, plăteai doar 12 RON în prima lună. Din luna a doua, abonamentul revine la prețul normal de 121 RON/lună.

Facturare și e-Factura
Cum îmi fac cont la SPV dacă SOLO nu se poate conecta?
Din pacate, ANAF nu are o practica unitara si unele sucursale ingreuneaza conectarea la SPV prin semnatura noastra electronica. In acest caz te anuntam din timp si te vom sprijini ulterior la fiecare pas. Iata aici toate informatiile despre cum sa iti deschizi cont in SPV pe cont propriu.
  • Din păcate, ANAF nu are o practică unitară și unele sucursale îngreunează conectarea la SPV prin semnătura noastră electronică. În acest caz te anunțăm din timp și te vom sprijini ulterior la fiecare pas.
  • Iată aici toate informațiile despre cum să îți deschizi cont în SPV pe cont propriu.

Facturare și e-Factura
Dacă în trecut mi-am plătit taxele prin contul meu SPV, acum trebuie să deschid un alt cont?
Noul proces de facturare prin e-Factura necesita conectarea la un cont in Spatiul Privat Virtual (SPV) pentru persoane juridice, asociat CUI-ului. Contul in care se platesc taxele PFA-ului este cel pentru persoane fizice, asociat CNP-ului. Pentru conectarea la SPV-ul pentru persoane juridice este nevoie de semnatura electronica.

Noul proces de facturare prin e-Factura necesită conectarea la un cont în Spațiul Privat Virtual (SPV) pentru persoane juridice, asociat CUI-ului. Contul în care se plătesc taxele PFA-ului este cel pentru persoane fizice, asociat CNP-ului. Pentru conectarea la SPV-ul pentru persoane juridice este nevoie de semnătură electronică.

Facturare și e-Factura
Ce se întâmplă dacă am deja cont de SPV pentru PFA-ul meu?
SOLO va incerca sa obtina acces separat in SPV-ul tau pentru a usura gestionarea e-Facturilor direct din contul tau SOLO. Acest lucru nu va impiedica accesul tau in propriul SPV.

SOLO va încerca să obțină acces separat în SPV-ul tău pentru a ușura gestionarea e-Facturilor direct din contul tău SOLO. Acest lucru nu va împiedica accesul tău în propriul SPV.

Cont și abonament
Am nevoie să îmi cumpăr semnătură electronică?
Nu, daca SOLO se conecteaza la SPV-ul PFA-ului tau, vom folosi semnatura noastra electronica pentru a genera si gestiona e-Facturile emise de tine.

Nu, dacă SOLO se conectează la SPV-ul PFA-ului tău, vom folosi semnătura noastră electronică pentru a genera și gestiona e-Facturile emise de tine.

Cont și abonament
Cum se conectează SOLO la SPV-ul PFA-ului meu?
Folosim semnatura noastra electronica pentru a crea o conexiune intre contul tau SOLO si SPV-ul PFA-ului tau, unde vom incarca e-Facturile tale si de unde vom descarca facturile emise de furnizorii tai. SOLO nu are acces la detaliile contului tau SPV (nume utilizator sau parola).

Folosim semnătura noastră electronică pentru a crea o conexiune între contul tău SOLO și SPV-ul PFA-ului tău, unde vom încărca e-Facturile tale și de unde vom descărca facturile emise de furnizorii tăi. SOLO nu are acces la detaliile contului tău SPV (nume utilizator sau parolă).

Facturare și e-Factura
Ce este e-Factura B2C (pentru persoane fizice)?

e-Factura este sistemul electronic prin care ANAF urmărește tranzacțiile dintre firme și persoane fizice în România. Acest sistem este obligatoriu atât pentru persoane juridice, cât și pentru tranzacțiile cu persoane fizice.

Facturare și e-Factura
Ce se întâmplă dacă nu transmit e-Factura la timp?
Daca o factura este transmisa in SPV dupa termenul legal de 5 zile, amenda este cuprinsa intre 1000 si 2500 de lei. Daca o factura nu este transmisa in SPV, amenda este de 15% din valoarea facturii.
  • Dacă o factură este transmisă în SPV după termenul legal de 5 zile, amenda este cuprinsă între 1000 și 2500 de lei.
  • Dacă o factură nu este transmisă in SPV, amenda este de 15% din valoarea facturii.

Facturare și e-Factura
În cât timp trebuie încărcate e-Facturile în sistem?
Orice factura emisa catre un PFA, PFI, o institutie publica sau un SRL din Romania trebuie transmisa ca e-Factura in termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii. SOLO face acest lucru automat pentru toti clientii. Acest sistem a devenit unic pentru facturile emise intre firmele din Romania de la 1 iulie 2024.
  • Orice factură emisă către un PFA, PFI, o instituție publică sau un SRL din România trebuie transmisă ca e-Factura în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii. SOLO face acest lucru automat pentru toți clienții.
  • Acest sistem a devenit unic pentru facturile emise între firmele din România de la 1 iulie 2024.

Cont și abonament
Care e diferența între plătitor de TVA și cod de TVA intracomunitar?
Platitor de TVA inseamna ca PFA-ul tau este inregistrat in scopuri de TVA in Romania si aplica TVA pe toate facturile emise. Practic, pe facturile tale vei adauga TVA (de obicei 21%), vei deduce TVA-ul din cheltuieli si vei declara periodic TVA-ul colectat si deductibil. Codul de TVA intracomunitar, in schimb, este un cod care iti permite sa facturezi si sa cumperi servicii sau bunuri catre si din alte tari din UE fara sa aplici TVA local. Daca ai deja cod de TVA intracomunitar, acesta va fi automat inchis si vei incepe sa folosesti doar codul de platitor de TVA.

Plătitor de TVA înseamnă că PFA-ul tău este înregistrat în scopuri de TVA în România și aplică TVA pe toate facturile emise. Practic, pe facturile tale vei adăuga TVA (de obicei 21%), vei deduce TVA-ul din cheltuieli și vei declara periodic TVA-ul colectat și deductibil. Codul de TVA intracomunitar, în schimb, este un cod care îți permite să facturezi și să cumperi servicii sau bunuri către și din alte țări din UE fără să aplici TVA local. Dacă ai deja cod de TVA intracomunitar, acesta va fi automat închis și vei începe să folosești doar codul de plătitor de TVA.

Cont și abonament
Ce obligații am ca PFA plătitor de TVA?
Tinerea jurnalelor de vanzari si cumparari Declararea TVA prin D300 (lunar sau trimestrial) D390 pentru tranzactii intracomunitare, D394 pentru facturi si cheltuieli din Romania Facturare cu TVA si respectarea termenelor de plata SOLO se ocupa de toate aceste aspecte pentru tine, ca tu sa te poti concentra pe ce conteaza.
  • Ținerea jurnalelor de vânzări și cumpărări
  • Declararea TVA prin D300 (lunar sau trimestrial)
  • D390 pentru tranzacții intracomunitare, D394 pentru facturi și cheltuieli din România
  • Facturare cu TVA și respectarea termenelor de plată

SOLO se ocupă de toate aceste aspecte pentru tine, ca tu să te poți concentra pe ce contează.

Cont și abonament
Pot deveni client SOLO dacă PFA-ul meu este deja plătitor de TVA?
Nu, in acest moment nu putem prelua contabilitatea PFA-urilor care au devenit deja platitoare de TVA. Lucram la dezvoltarea acestui serviciu si, daca ne lasi un mesaj, te putem anunta cand il lansam.

Nu, în acest moment nu putem prelua contabilitatea PFA-urilor care au devenit deja plătitoare de TVA. Lucrăm la dezvoltarea acestui serviciu și, dacă ne lași un mesaj, te putem anunța când îl lansăm.

Cont și abonament
Cât durează procesul de înregistrare ca plătitor de TVA?
Primul pas este la tine: sa ne dai cat mai rapid dreptul de a te reprezenta. Acesta se intampla printr-o procura notariala, pentru care iti vom da detaliile si modelul. Dupa ce primim procura, SOLO confirma la ANAF ca are dreptul sa depuna cereri si declaratii in numele tau, apoi depune cererea D700 pentru obtinerea codului de TVA. In medie, intregul proces dureaza cam doua saptamani, insa confirmarea de la ANAF o primim doar pe data de 1 a lunii urmatoare.

Primul pas este la tine: să ne dai cât mai rapid dreptul de a te reprezenta. Acesta se întâmplă printr-o procură notarială, pentru care îți vom da detaliile și modelul.După ce primim procura, SOLO confirmă la ANAF că are dreptul să depună cereri și declarații în numele tău, apoi depune cererea D700 pentru obținerea codului de TVA. În medie, întregul proces durează cam două săptămâni, însă confirmarea de la ANAF o primim doar pe data de 1 a lunii următoare.

Declarație unică
Cât costă abonamentul SOLO pentru TVA?
Iti faci cont pe abonamentul cu discount 40% SOLO Premium de 162 lei pentru a putea beneficia de prioritatea in procesarea documentelor si customer support. In momentul in care se emite codul de TVA, vei trece la abonamentul cu pret complet de 229 lei/luna. Acest abonament include, pe langa prioritatea Premium, depunerea lunara sau trimestriala a declaratiilor si calculul platilor necesare.

Îți faci cont pe abonamentul cu discount 40% SOLO Premium de 162 lei pentru a putea beneficia de prioritatea în procesarea documentelor și customer support. În momentul în care se emite codul de TVA, vei trece la abonamentul cu preț complet de 229 lei/lună. Acest abonament include, pe lângă prioritatea Premium, depunerea lunară sau trimestrială a declarațiilor și calculul plăților necesare.

Declarație unică
Cum îmi plătesc taxele?
Dupa depunerea declaratiei in SPV, poti plati taxele din sectiunea 'Plati si Creante', care te va redirectiona la ghiseul.ro.

După depunerea declarației în SPV, poți plăti taxele din secțiunea ‘Plăți și Creanțe’, care te va redirecționa la ghișeul.ro.

Declarație unică
Când trebuie să plătesc taxele?

Taxele pentru 2025 trebuie plătite până la 25 mai 2026, iar plata impozitului și a contribuțiilor sociale datorate pentru 2026 trebuie făcută până la 25 mai 2027.

Declarație unică
Nu am depus Declarația Unică în 2025. Ce trebuie să fac?

Dacă PFA-ul tău este înființat mai devreme de 2025, va trebui să depui toate declarațiile din trecut. Pentru PFA-urile care au fost înființate în 2025, SOLO se ocupă de toată contabilitatea și se asigură că toate declarațiile sunt la zi.

Declarație unică
Cum îmi deschid SPV pentru a depune declarația?
Poti urma pasii de aici pentru a-ti deschide SPV.

Poți urma pașii de aici pentru a-ți deschide SPV.

Declarație unică
Cum depun Declarația Unică?
SOLO depune declaratia unica pentru tine. Daca vrei sa o depui personal, trebuie sa accesezi Spatiul Privat Virtual (SPV) aici. Gasesti ghidul nostru pentru depunerea declaratiei unice aici. Termenul de depunere a declaratiei unice pentru 2024 este 26 mai 2025.
  • SOLO depune declarația unică pentru tine. Dacă vrei să o depui personal, trebuie să accesezi Spațiul Privat Virtual (SPV) aici.
  • Găsești ghidul nostru pentru depunerea declarației unice aici.
  • Termenul de depunere a declarației unice pentru 2025 este 25 mai 2026.

Declarație unică
Cum este calculată contribuția la sănătate pentru 2025?
Contributia la sanatate pentru 2025 (care va trebui platita pana pe 25 mai 2026) se calculeaza ca in 2024, respectiv 10% din venitul net. Diferenta notabila este ca din 2025 daca PFA-ul nu are incasari, sau are pierdere fiscala (cheltuieli mai mari ca veniturile), atunci nu datoreaza contributii la sanatate.
  • Contribuția la sănătate pentru 2025 (care va trebui plătită până pe 25 mai 2026) se calculează ca în 2024, respectiv 10% din venitul net.
  • Diferența notabilă este că din 2025 dacă PFA-ul nu are încasări, sau are pierdere fiscală (cheltuieli mai mari ca veniturile), atunci nu datorează contribuții la sănătate.

Declarație unică
Trebuie să plătesc imediat după depunere că să fiu asigurat?
Nu, poti plati contributia la sanatate pana la 25 mai 2026.

Nu, poți plăti contribuția la sănătate până la 25 mai 2026.

Declarație unică
Ce înseamnă asigurat în sistemul public de sănătate?
Daca vei fi asigurat in sistemul public de sanatate poti beneficia de servicii medicale in sistemul public fara a plati consturi suplimentare. In caz contrar, ele trebuie platite.

Dacă vei fi asigurat în sistemul public de sănătate poți beneficia de servicii medicale în sistemul public fără a plăti costuri suplimentare. În caz contrar, ele trebuie plătite.

Declarație unică
Dacă sunt salariat mai plătesc CAS și CASS pentru PFA?
Raspunsul scurt este da.

Răspunsul scurt este da. Dacă ești salariat, plătești CAS și CASS și pentru veniturile din PFA sau alte surse.

Singura diferență este dacă ai venituri sub plafonul de 6 salarii minime:

- dacă ești angajat, trebuie să plătești CASS (sănătate) 10% din plafon indiferent de cât de mici sunt veniturile;

- dar dacă nu ești angajat, plătești doar 10% din venit până la depășirea plafonului de 6 salarii.

Declarație unică
Cum este calculată contribuția la pensie (CAS)?
Pensia este 25% din 48.600 lei sau 97.200 (plafonul de 12 sau 24 salarii minime anuale).

Pensia este 25% din 48.600 lei sau 97.200 (plafonul de 12 sau 24 salarii minime anuale).

Declarație unică
Când plătești pensia (CAS)?
Pensia o platesti daca veniturile tale anuale nete din PFA depasesc 48.600 lei net, iar contributia este de 9.900 de lei. Daca veniturile sunt mai mari de 97.200 de lei, atunci contributia se dubleaza.

Pensia o plătești dacă veniturile tale anuale nete din PFA depășesc 48.600 lei net, iar contribuția este de 9.900 de lei. Dacă veniturile sunt mai mari de 97.200 de lei, atunci contribuția se dublează.

Declarație unică
Cum este calculată contribuția la sănătate (CASS)?
Contributia la sanatate pentru PFA se calculeaza ca 10% din venitul net al PFA-ului cu doua exceptii: Veniturile sunt mai mari de 243.000 de lei. In acest caz contributia este plafonata la 24.300 de lei, indiferent de incasari. Veniturile sunt mai mici de 24.300 de lei. In acest caz statul ne obliga la o contributie minima de 2.430 de lei, mai putin in cazul in care incasarile sunt zero. Exceptie de la aceasta a doua regula o fac cei care contribuie din alte surse (cum sunt cei care au si un contract de munca in paralel), studentii sub 26 de ani sau persoanele cu handicap. Pentru ei se aplica regula generala de 10% din venitul net.

Contribuția la sănătate pentru PFA pentru anul 2025 (de plată până pe 25 mai 2026) se calculează ca 10% din venitul net al PFA-ului cu două excepții:

  • Veniturile sunt mai mari de 243.000 de lei. În acest caz contribuția este plafonată la 24.300 de lei, indiferent de încasări.
  • Veniturile sunt mai mici de 24.300 de lei. În acest caz statul ne obligă la o contribuție minimă de 2.430 de lei, mai puțin în cazull în care încasările sunt zero. Excepție de la această a doua regulă o fac cei care contribuie din alte surse (cum sunt cei care au și un contract de muncă în paralel), studenții sub 26 de ani sau persoanele cu handicap.. Pentru ei se aplică regula generală de 10% din venitul net.

Declarație unică
Când plătești sănătatea (CASS)?
Plata CASS in 2024 se calculeaza independent pentru PFA-uri ca 10% din venitul net, iar pentru restul veniturilor se calculeaza raportat la plafoanele de 6, 12 sau 24 de salarii minime brute. Un PFA este obligat sa plateasca contributii la sanatate chiar daca are si un contract de munca in paralel.

Plata CASS în 2025 se calculează independent pentru PFA-uri ca 10% din venitul net, iar pentru restul veniturilor se calculează raportat la plafoanele de 6, 12 sau 24 de salarii minime brute. Un PFA este obligat să plătească contribuții la sănătate chiar dacă are și un contract de muncă în paralel.

Declarație unică
Sunt salariat / student / pensionar / persoană cu handicap. Ia SOLO în considerare aceste aspecte?
Da, solo tine cont de aceste aspecte si iti calculeaza corect taxele.

Da, SOLO ține cont de aceste aspecte și îți calculează corect taxele.

Declarație unică
Ce taxe plătesc dacă am venituri din dobânzi?

Dacă dobânda obținută este în România atunci impozitul este reținut la sursă. Dobânzile din afara României se impozitează cu 10%. Dacă suma veniturilor din dobânzi împreună cu celelalte venituri independente (mai puțin PFA/PFI) depășesc 24.300 lei, vei plăti sănătate astfel:

  • 2.430 de lei dacă veniturile sunt mai mari de 24.300 de lei
  • 4.860 de lei dacă veniturile sunt mai mari de 4860 lei, dar mai mică de 97.200 de lei
  • 9.720 de lei dacă veniturile sunt mai mari de 97.200 de lei

Declarație unică
Ce taxe plătesc dacă am venituri din bursă?

Dacă folosești un broker din România pentru tranzacțiile pe bursă (ex: TradeVille) atunci impozitul este reținut la sursă. Dacă ai un broker din afara României, impozitul este de 10%.Dacă suma veniturilor din bursă împreună cu celelalte venituri independente (mai puțin PFA/PFI) depășesc 19.800 lei, vei plăti sănătate astfel:

  • 2.430 de lei dacă veniturile sunt mai mari de 24.300 de lei
  • 4.860 de lei dacă veniturile sunt mai mari de 48.600 lei, dar mai mică de 97.200 de lei
  • 9.720 de lei dacă veniturile sunt mai mari de 97.200 de lei

Declarație unică
Ce taxe plătesc dacă am venituri din criptomonede?

Dacă profitul pe 2025 din criptomonede depășește 600 de lei, va trebui să-l declari. Stai fără grijă, facem noi conversia corectă în RON.Pentru veniturile din criptomonede vei plăti 10% impozit pe venit. Dacă suma veniturilor din crypto împreună cu celelalte venituri depășesc 24.300 lei, vei plăti sănătate astfel:

  • 2.430 de lei dacă veniturile sunt mai mari de 24.300 de lei
  • 4.860 de lei dacă veniturile sunt mai mari de 48.600 lei, dar mai mică de 97.200 de lei
  • 9.720 de lei dacă veniturile sunt mai mari de 97.200 de lei

Declarație unică
Ce taxe plătesc dacă am încasări din chirii?

Pentru veniturile din chirii vei plăti 8% impozit pe venit. Acesta se aplică la chiria anuală. În plus, dacă veniturile tale nete din chirii (80% din chiria anuală) împreună cu toate celelalte venituri independente (mai puțin PFA/PFI) depășesc plafoanele de 6, 12, sau 24 de salarii, vei plăti sănătate astfel:

  • 2.430 de lei dacă veniturile sunt mai mari de 24.300 de lei
  • 4.860 de lei dacă veniturile sunt mai mari de 48.600 lei, dar mai mică de 97.200 de lei
  • 9.720 de lei dacă veniturile sunt mai mari de 97.200 de lei

Declarație unică
Ce taxe plătesc dacă am dividende din străinătate?
  • Impozit 10%: În cazul în care impozitul reținut în țara străină este mai mic de 10%, se va plăti diferența dintre 10% și impozitul reținut.
  • Sănătate (CASS):
    • 2.430 de lei dacă suma veniturilor din dividendele încasate împreună cu celelalte venituri independente (mai puțin PFA/PFI) depășește 24.300 de lei
    • 4.860 de lei suma veniturilor din dividendele încasate împreună cu celelalte venituri independente (mai puțin PFA/PFI) depășește 48.600 de lei, dar este mai mică de 97.200 de lei
    • 9.720 de lei suma veniturilor din dividendele încasate împreună cu celelalte venituri independente (mai puțin PFA/PFI) depășește 97.200 de lei

Declarație unică
Ce taxe plătesc dacă am dividende din România?

Dacă ai venituri din dividende plătești contribuții la sănătate astfel:

  • 2.430 de lei dacă dividendele distribuite depășesc 24.300 de lei
  • 4.860 de lei dacă dividendele distribuite depășesc 48.600 de lei, dar sunt mai mici de 97.200 de lei
  • 9.720 de lei dacă dividendele distribuite depășesc 97.200 de lei

Declarație unică
Ce se întâmplă dacă am fost la normă de venit în 2025 și voi trece la sistem real în 2026?
Daca veniturile tale sunt mai mari de 25.000 EUR, taxele tale pe 2025 se vor raporta in continuare la norma de venit, insa cele pe anul 2026 vor fi cele pentru sistem real. Afla mai multe despre care sunt implicatiile trecerii de la norma la sistem real din articolul nostru.
  • Dacă veniturile tale sunt mai mari de 25.000 EUR, taxele tale pe 2025 se vor raporta în continuare la norma de venit, însă cele pe anul 2026 vor fi cele pentru sistem real.
  • Află mai multe despre care sunt implicațiile trecerii de la norma la sistem real din articolul nostru.

Declarație unică
Ce taxe plătesc ca PFA normă de venit pentru 2025?

Un PFA care a fost normă de venit în 2025 are următoarele obligații fiscale:

  • Contribuție la sănătate (CASS): 10% din norma de venit
  • Contribuție la pensie (CAS): 25% din plafon dacă norma depășește unul din cele două plafoane: 48.600 de lei și 97.200 de lei
  • Impozit: 10% din normă.
Declarație unică
Ce taxe plătesc ca PFA în sistem real pentru 2025?

Taxele aplicate veniturilor unei Persoane Fizice Autorizate (PFA) sau ale unei Persoane Fizice Independente (PFI) se calculează astfel:

  1. Contribuție la sănătate (CASS): se calculează ca 10% din venitul net (încasări minus cheltuieli deductibile). Există două excepții de la această regulă:
    1. PFA-urile cu venituri anuale mai mari de 243.000 de lei (60 de salarii minime), plătesc sănătatea plafonată la acest prag, respectiv 24.300 de lei.
    2. PFA-urile cu venituri mai mici de 24.300 de lei (6 salarii minime), plătesc o contribuție minimă de 2.430 de lei. Această regulă nu se aplică pentru cei care:
      1. Au pierderi (venituri mai mici decât cheltuielile), sau au venitul net egal cu zero.
      2. Au un contract de muncă în paralel și contribuie cel puțin 2.430 de lei la sănătate prin acesta.
      3. Sunt studenți și au mai puțin de 26 de ani.
      4. Au un handicap de gradul 1 sau 2.
        • Pentru toate aceste categorii de excepții se aplică regula generală, respectiv 10% din venitul net.
  1. Contribuție la pensie (CAS): se calculează ca 25% din plafoanele de 12 și 24 de salarii astfel:
    1. Dacă venitul net este mai mic de 48.600 de lei, atunci contribuția la pensie nu este obligatorie
    2. Dacă venitul net este mai mare de 48.600 de lei, dar mai mic de 97.200 de lei, atunci contribuția la pensie este 12.150 de lei
    3. Dacă venitul net este mai mare de 97.200 de lei, atunci contribuția la pensie este de 24.300 de lei.
      • Pensionarii nu sunt obligați să plătească CAS, chiar dacă veniturile lor sunt mai mari decât cele două plafoane.

   3. Impozit: se calculează ca 10% din suma obținută după ce din încasările totale se scad cheltuielile deductibile, contribuția la pensie și contribuția la sănătate. Persoanele cu handicap de grad 1 și 2 sunt scutite de plata impozitului.

Declarație unică
Cine trebuie să depună declarația unică?
Declaratia Unica este declaratia anuala depusa de toate persoanele care obtin venituri din activitati independente sub forma de PFA/PFI (IT-isti, freelanceri, medici, avocati, curieri, soferi de Uber), precum si venituri din alte surse: bursa (Romania si strainatate), criptomonede, chirii, Airbnb, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, dobanzi, dividende etc.

Declarația Unică este declarația anuală depusă de toate persoanele care obțin venituri din activități independente sub formă de PFA/PFI (IT-iști, freelanceri, medici, avocați, curieri, șoferi de Uber), precum și venituri din alte surse: bursă (România și străinătate), criptomonede, chirii, Airbnb, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, dobânzi, dividende etc.

Facturare și e-Factura
Cum emit o e-Factură din SOLO?
Intri in contul tau SOLO, introduci datele clientului (sau alegi dintre clienti catre care ai facturat in trecut), apoi adaugi suma si detaliile. Verifici sau modifici data scadentei si apesi Emitere. Poti trimite factura si in format PDF catre client sau o poti descarca in formatul XML. In paralel, SOLO se ocupa de trimitere catre SPV.

Intri în contul tău SOLO, introduci datele clientului (sau alegi dintre clienți către care ai facturat în trecut), apoi adaugi suma și detaliile. Verifici sau modifici data scadenței și apeși Emitere. Poți trimite factura și în format PDF către client sau o poți descărca în formatul XML. În paralel, SOLO se ocupă de trimitere către SPV.

Contabilitate si cheltuieli deductibile
Ce cheltuieli îmi pot deduce?
Un PFA la norma de venit nu poate avea cheltuieli deductibile. Totusi, in cazul in care optezi pentru sistemul de impozitare real, poti scadea valoarea taxelor prin deducerea cheltuielilor efectuate pentru activitatea PFA-ului. Sumele deductibile se scad din venitul brut inainte de aplicarea impozitului si reduc astfel baza de impozitare. Pentru domeniul educational, cateva categorii comune de cheltuieli deductibile sunt cele auto (in baza unui contract de comodat), cele educationale (cursuri, formari, materiale de dezvoltare profesionala) sau cu echipamente electronice (laptop, smartphone). Vezi pagina noastra interactiva despre cheltuieli deductibile pentru mai multe detalii

Un PFA la normă de venit nu poate avea cheltuieli deductibile. Totuși, în cazul în care optezi pentru sistemul de impozitare real, poți scădea valoarea taxelor prin deducerea cheltuielilor efectuate pentru activitatea PFA-ului. Sumele deductibile se scad din venitul brut înainte de aplicarea impozitului și reduc astfel baza de impozitare. Pentru domeniul educațional, câteva categorii comune de cheltuieli deductibile sunt cele auto (în baza unui contract de comodat), cele educaționale (cursuri, formări, materiale de dezvoltare profesională) sau cu echipamente electronice (laptop, smartphone). Vezi pagina noastră interactivă despre cheltuieli deductibile pentru mai multe detalii.

Înființare PFA si PFI
De ce documente am nevoie pentru înființarea unui PFA în educație?
Pentru infiintarea unui PFA prin SOLO, vei avea nevoie de doua documente: cartea de identitate si diploma/certificare ce atesta ca poti sa desfasori activitatea educationala. De toate celelalte aspecte ne ocupam noi.

Pentru înființarea unui PFA prin SOLO, vei avea nevoie de două documente: cartea de identitate și diplomă/certificare ce atestă că poți să desfășori activitatea educațională. De toate celelalte aspecte ne ocupăm noi.

Contabilitate si cheltuieli deductibile
Ce coduri CAEN pot alege pentru a fi la normă de venit?
Un PFA pentru profesori sau traineri poate opta pentru sistemul de impozitare la norma de venit (cod CAEN 8559) sau pentru sistemul real. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, PFA-ul trebuie sa aiba un singur cod CAEN. Poti gasi in pagina noastra interactiva mai multe detalii despre codurile CAEN pentru profesori.

Un PFA pentru profesori sau traineri poate opta pentru sistemul de impozitare la normă de venit (cod CAEN 8559) sau pentru sistemul real. Pentru a beneficia de această facilitate, PFA-ul trebuie să aibă un singur cod CAEN. Poți găsi în pagina noastră interactivă mai multe detalii despre codurile CAEN pentru profesori.

Contabilitate si cheltuieli deductibile
Ce taxe plătește un medic cu psihoterapeut cu PFI?
Pentru veniturile inregistrate in 2025, taxele vor fi: Impozit pe venit: 10% din venitul net (calculat ca incasari minus cheltuieli deductibile) Contributia la sanatate (CASS) - 10% din venitul net cu cu doua exceptii: Daca venitul net este mai mic de 6 salarii minime brute (24.300 de lei), contributia este de 2.430 de lei, cu exceptia cazurilor in care esti student (sub 26 de ani), persoana cu handicap (gradul 1 sau 2) sau ai un contract de munca in paralel. In aceste situatii vei plati 10% din venitul net chiar si sub acest plafon. Daca venitul net este mai mare de 60 de salarii minime brute (243.000 de lei), atunci contributia este plafonata la acest prag, respectiv 24.300 de lei. Contributia la pensie (CAS) - 25% din plafonul de 12 sau 24 de salarii minime brute: Daca venitul net este mai mic de 12 salarii minime brute (48.600 de lei), atunci nu esti obligat sa platesti o contributie la pensie. Daca venitul net este mai mare de 48.600 de lei, dar mai mic de 97.200 de lei, atunci contributia la pensie este 12.150 de lei. Daca venitul net este mai mare de 24 de salarii minime brute (97.200 de lei), atunci contributia la pensie este de 24.300 lei. Si mai simplu, poti sa folosesti calculatorul nostru de venituri si taxe pentru a estima taxele tale pentru 2025.

Pentru veniturile înregistrate în 2025, taxele vor fi:

  • Impozit pe venit: 10% din venitul net (calculat ca încasări minus cheltuieli deductibile)
  • Contribuția la sănătate (CASS) - 10% din venitul net cu cu două excepții:
    • Dacă venitul net este mai mic de 6 salarii minime brute (24.300 de lei), contribuția este de 2.430 de lei, cu excepția cazurilor în care ești student (sub 26 de ani), persoană cu handicap (gradul 1 sau 2) sau ai un contract de muncă în paralel. În aceste situații în vei plăti 10% din venitul net chiar și sub acest plafon.
    • Dacă venitul net este mai mare de 60 de salarii minime brute (243.000 de lei), atunci contribuția este plafonată la acest prag, respectiv 24.300 de lei.
  • Contribuția la pensie (CAS) - 25% din plafonul de 12 sau 24 de salarii minime brute:
    • Dacă venitul net este mai mic de 12 salarii minime brute (48.600 de lei), atunci nu ești obligat să plătești o contribuție la pensie.
    • Dacă venitul net este mai mare de 48.600 de lei, dar mai mic de 97.200 de lei, atunci contribuția la pensie este 12.150 de lei.
    • Dacă venitul net este mai mare de 24 de salarii minime brute (97.200 de lei), atunci contribuția la pensie este de 24.300 lei.

Și mai simplu, poți să folosești calculatorul nostru de venituri și taxe pentru a estima calcula tale pentru 2025.

Declarație unică
De ce am nevoie de un PFI ca psihoterapeut?
O persoana fizica independenta (PFI) este una dintre formele de organizare pentru profesiile liberale. Atat cei care vor sa profeseze pe cont propriu ca medici, stomatologi, psihoterapeuti, precum si avocatii, arhitectii sau asistentii sociali pot sa opteze pentru aceasta forma juridica.

O persoană fizică independentă (PFI) este una dintre formele de organizare pentru profesiile liberale. Atât cei care vor să profeseze pe cont propriu ca medici, stomatologi, psihoterapeuți, precum și avocații, arhitecții sau asistenții sociali pot să opteze pentru această formă juridică.

Contabilitate si cheltuieli deductibile
Cum îmi pot desfășura activitatea ca psihoterapeut?
Un psihoterapeut poate sa isi desfasoare legal activitatea fie ca Persoana Fizica Independenta (PFI), sub denumirea de Cabinet Individual de Psihologie, fie ca Persoana Fizica Autorizata (PFA). PFI-ul este forma mai simpla de a presta independent servicii de psihoterapie, insa vine cu un impediment. Activitatea este limitata la cea de psihoterapie si un profesionist nu poate avea si alte surse de venit (precum participarea la evenimente ca speaker sau sustinerea de cursuri). De aceea, pe langa PFI, psihoterapeutii aleg sa deschida si un PFA prin care pot incasa aceste venituri suplimentare.

Un psihoterapeut poate să își desfășoare legal activitatea fie ca Persoană Fizică Independentă (PFI), sub denumirea de Cabinet Individual de Psihologie, fie ca Persoană Fizică Autorizată (PFA).PFI-ul este forma mai simplă de a presta independent servicii de psihoterapie, însă vine cu un impediment. Activitatea este limitată la cea de psihoterapie și un profesionist nu poate avea și alte surse de venit (precum participarea la evenimente ca speaker sau susținerea de cursuri). De aceea, pe lângă PFI, psihoterapeuții aleg să deschidă și un PFA prin care pot încasa aceste venituri suplimentare.

Contabilitate si cheltuieli deductibile
Ce cheltuieli îmi pot deduce?
Un PFA incadrat in sistem real isi poate micsora taxele dovedind ca a avut cheltuieli deductibile esentiale pentru operarea activitatii sale. Sumele deductibile se scad din venitul brut inainte de aplicarea impozitului si reduc astfel baza de impozitare. Pentru industria IT, cateva categorii comune de cheltuieli deductibile sunt cele auto (in baza unui contract de comodat) sau cu echipamente electronice (laptop, smartphone). Vezi pagina noastra interactiva despre cheltuieli deductibile pentru mai multe detalii.
  • Un PFA încadrat în sistem real își poate micșora taxele dovedind că a avut cheltuieli deductibile esențiale pentru operarea activității sale. Sumele deductibile se scad din venitul brut înainte de aplicarea impozitului și reduc astfel baza de impozitare. Pentru industria IT, câteva categorii comune de cheltuieli deductibile sunt cele auto (în baza unui contract de comodat) sau cu echipamente electronice (laptop, smartphone). Vezi pagina noastră interactivă despre cheltuieli deductibile pentru mai multe detalii.

Contabilitate si cheltuieli deductibile
Ce se întâmplă dacă fac mai mult de 79.000 EUR într-un an?
Daca veniturile unui PFA depasesc 79.000 EUR, acesta devine platitor de TVA, indiferent de sistemul de impozitare. Acest lucru inseamna sume mai mari pe facturile catre clienti si declaratii in plus care trebuie depuse lunar.
  • Dacă veniturile unui PFA depășesc 79.000 EUR, acesta devine plătitor de TVA, indiferent de sistemul de impozitare. Acest lucru înseamnă sume mai mari pe facturile către clienți și declarații în plus care trebuie depuse lunar.

Contabilitate si cheltuieli deductibile
Cum pot lucra cu clienți din străinătate?
Pentru ca uneori nu e fezabil sa te angajezi pentru compania din strainatate pentru care lucrezi, poti presta servicii pentru ei prin PFA. Ai nevoie doar de un cod de TVA intracomunitar pe care este obligatoriu sa il pui pe factura, chiar daca PFA-ul tau nu este, de fapt, platitor de TVA. Afla mai multe despre codul de TVA intracomunitar. De asemenea, daca vrei sa lucrezi prin platforme de freelancing tip UpWork sau Fiverr, ti-am pregatit un ghid pentru paltformele de freelancing.
  • Pentru că uneori nu e fezabil să te angajezi pentru compania din străinătate pentru care lucrezi, poți presta servicii pentru ei prin PFA. Ai nevoie doar de un cod de TVA intracomunitar pe care este obligatoriu să îl pui pe factură, chiar dacă PFA-ul tău nu este, de fapt, plătitor de TVA. Află mai multe despre codul de TVA intracomunitar.
  • De asemenea, dacă vrei să lucrezi prin platforme de freelancing tip UpWork sau Fiverr, ți-am pregătit un ghid pentru paltformele de freelancing.

Contabilitate si cheltuieli deductibile
Pot lucra pe PFA dacă am doar un client?
Un PFA este considerat independent daca implineste 4 dintre cele 7 criterii stabilite prin lege, chiar daca lucreaza la un moment dat cu un singur client. Acestea sunt: Iti poti alege locatia si orarul de lucru Ai libertatea de a lucra cu alti clienti Iti asumi riscurile inerente activitatii Iti folosesti laptopul / telefonul propriu, nu unul primit de la companie Iti folosesti abilitatile personale Faci parte dintr-un corp profesional Ai libertatea de a lucra direct, prin angajati sau prin terte parti pentru a indeplini sarcinile stabilite prin contract. Daca indeplinesti mai putin de 4 dintre aceste criterii, se poate considera ca maschezi o relatie tip contract de munca. Afla mai multe detalii din
  • Un PFA este considerat independent dacă împlinește 4 dintre cele 7 criterii stabilite prin lege, chiar dacă lucrează la un moment dat cu un singur client. Acestea sunt:
    • Îți poți alege locația și orarul de lucru
    • Ai libertatea de a lucra cu alți clienți
    • Îți asumi riscurile inerente activității
    • Îți folosești laptopul / telefonul propriu, nu unul primit de la companie
    • Îți folosești abilitățile personale
    • Faci parte dintr-un corp profesional
    • Ai libertatea de a lucra direct, prin angajați sau prin terțe părți pentru a îndeplini sarcinile stabilite prin contract.
      Dacă îndeplinești mai puțin de 4 dintre aceste criterii, se poate considera că maschezi o relație tip contract de muncă.  
Înființare PFA si PFI
Ce coduri CAEN pot alege?
Un PFA poate avea până la 5 coduri CAEN în baza carora poate presta servicii. In cazul domeniului IT, codurile se pot incadra doar in sistem real. Poti gasi in pagina noastra interactiva care este cel mai potrivit pentru tine.‍
  • Un PFA poate avea până la 5 coduri CAEN în baza cărora poate presta servicii. În cazul domeniului IT, codurile se pot încadra doar în sistem real. Poți găsi în pagina noastră interactivă care este cel mai potrivit pentru tine.

Preluarea contabilității
Ce presupune portarea PFA-ului meu la SOLO și ce beneficii am?
Portarea PFA-ului tau la SOLO este simpla si contine urmatorii pasi: Crearea unui cont SOLO si validarea identitatii tale Incarcarea documentelor PFA-ului tau Beneficiile portarii: Procesam documentele tale contabile din ultimul an, astfel incat sa fii la zi cu contabilitatea Nu trebuie sa-ti bati capul cu e-Factura - cu acordul tau, conectam contul SOLO la e-Factura, iar toate facturile tale vor ajunge in sistem fara efort suplimentar din partea ta si fara sa fie nevoie sa achizitionezi o semnatura digitala Depunem Declaratia Unica si orice alta declaratie necesara Iti raspundem la toate intrebarile si ai acces la consultanta gratuita

Portarea PFA-ului tău la SOLO este simplă și conține următorii pași:

  • Crearea unui cont SOLO și validarea identității tale
  • Încărcarea documentelor PFA-ului tău

Beneficiile portării:

  • Procesăm documentele tale contabile din ultimul an, astfel încât să fii la zi cu contabilitatea
  • Nu trebuie să-ți bați capul cu e-Factura - cu acordul tău, conectăm contul SOLO la e-Factura, iar toate facturile tale vor ajunge în sistem fără efort suplimentar din partea ta și fără să fie nevoie să achiziționezi o semnătură digitală
  • Depunem Declarația Unică și orice altă declarație necesară
  • Îți răspundem la toate întrebările și ai acces la consultanță gratuită

Cont și abonament
De ce am nevoie de procură?
Avem nevoie de o procura notariala ca sa iti putem face viata mai usoara. Procura ne ajuta sa te putem reprezenta oficial la ANAF si Registrul Comertului – doar asa putem sa-ti inregistram PFA-ul in sistemul e-Factura, sa depunem declaratiile fiscale si sa ne ocupam de toate in locul tau.

Avem nevoie de o procură notarială ca să îți putem face viața mai ușoară. Procura ne ajută să te putem reprezenta oficial la ANAF și Registrul Comerțului - doar așa putem să-ți înregistrăm PFA-ul în sistemul e-Factura, să depunem declarațiile fiscale și să ne ocupăm de toate în locul tău.

Preluarea contabilității
Cât durează portarea la SOLO?
Iti aduci PFA-ul sau PFI-ul la SOLO in doar cateva click-uri. Tot ce ai de facut e sa: ne trimiti procura notariala (noi iti spunem exact ce trebuie sa contina), incarci documentele juridice, adaugi ultima declaratie si facturile si cheltuielile emise pana acum. Dupa ce procesam informatiile, vei vedea direct in platforma o estimare in timp real a taxelor tale si vei putea factura din SOLO. Acest proces poate dura intre 3 zile si doua saptamani, in functie de cat de repede primim procura si cate documente avem de procesat.

Îți aduci PFA-ul sau PFI-ul la SOLO în doar câteva click-uri. Tot ce ai de făcut e să:

  • Ne trimiți procura notarială (noi îți spunem exact ce trebuie să conțină)
  • Încarci documentele juridice
  • Adaugi ultima declarație și facturile și cheltuielile emise până acum

După ce procesăm informațiile, vei vedea direct în platformă o estimare în timp real a taxelor tale și vei putea factura din SOLO. Acest proces poate dura între 3 zile și doua săptămâni, în funcție de cât de repede primim procura și câte documente avem de procesat

Înființare PFA si PFI
Preluarea contabilității
Chiar plătește SOLO amenda?
Da. Daca facem o greseala, ne-o asumam si platim amenda care vine din vina noastra. Asta ne face responsabili cu fiecare raspuns pe care ti-l oferim, fiecare cheltuiala pe care o procesam si fiecare declaratie pe care o depunem pentru tine.

Da. Dacă facem o greșeală, ne-o asumăm și plătim amenda care vine din vina noastră.
Asta ne face responsabili cu fiecare răspuns pe care ți-l oferim, fiecare cheltuială pe care o procesăm și fiecare declarație pe care o depunem pentru tine.

Înființare PFA si PFI
Pot să facturez cu SOLO?
Da, cu SOLO facturezi in doar cateva click-uri. In plus, ne ocupam de transmiterea facturilor catre ANAF prin sistemul e-Factura, fara sa fie nevoie sa faci nimic in plus. De fiecare data cand emiti o factura, aceasta este automat incarcata in sistemul e-Factura.

Da, cu SOLO facturezi în doar câteva click-uri.
În plus, ne ocupăm de transmiterea facturilor către ANAF prin sistemul e-Factura, fără să fie nevoie să faci nimic în plus. De fiecare dată când emiți o factură, aceasta este automat încărcată în sistemul e-Factura.

Înființare PFA si PFI
În cât timp înființează SOLO un PFA sau un PFI?
De obicei, intre una si trei saptamani. Noi completam si depunem dosarul in cateva zile. Apoi asteptam aprobarea de la Registrul Comertului (pentru PFA) sau de la ANAF (pentru PFI), iar asta poate dura mai mult in functie de cat de aglomerate sunt autoritatile. Uneori pot aparea intarzieri daca lipsesc documente sau daca ti se cer acte in plus, dar vom comunica activ si vom incerca sa urgentam orice procedura cu autoritatile, pentru ca tu sa poti incepe sa facturezi cat mai curand.

De obicei, între una și trei săptămâni.
Noi completăm și depunem dosarul în câteva zile. Apoi așteptăm aprobarea de la Registrul Comerțului (pentru PFA) sau de la ANAF (pentru PFI), iar asta poate dura mai mult în funcție de cât de aglomerate sunt autoritățile.

Uneori pot apărea întârzieri dacă lipsesc documente sau dacă ți se cer acte în plus, dar vom comunica activ și vom încerca să urgentăm orice procedură cu autoritățile, pentru ca tu să poți începe să facturezi cât mai curând.

Înființare PFA si PFI
SOLO înființează și PFI?
Da, daca ai nevoie de un PFI in loc de un PFA, ne ocupam de tot. Meseriile reglementate (precum medicii, psihoterapeutii sau avocatii) functioneaza ca PFI, nu ca PFA. Diferenta dintre ele tine de unde se infiinteaza: PFA-ul se face la Registrul Comertului, iar PFI-ul direct la ANAF. In rest, contabilitatea e la fel, iar SOLO are grija si de infiintare, si de gestiune, totul la 121 lei/luna.

Da, dacă ai nevoie de un PFI în loc de un PFA, ne ocupăm de tot.
Meseriile reglementate (precum medicii, psihoterapeuții sau avocații) funcționează ca PFI, nu ca PFA. Diferența dintre ele ține de unde se înființează: PFA-ul se face la Registrul Comerțului, iar PFI-ul direct la ANAF.

În rest, contabilitatea e la fel, iar SOLO are grijă și de înființare, și de gestiune, totul la 121 lei/lună.

Cont și abonament
Ce e SOLO?
ce e solo? solo este un contabil digital prietenos care te ajuta cu tot ce are nevoie pfa-ul tau. cu solo iti poti infiinta un pfa sau un pfi si te poti apuca rapid de treaba. noi procesam documentele tale (facturi si chetuieli), completam registrele contabile si depunem toate declaratiile fiscale.

SOLO este un contabil digital prietenos care te ajută cu tot ce are nevoie PFA-ul tău. Cu SOLO îți poți înființa un PFA sau un PFI și te poți apuca rapid de treabă. Noi procesăm documentele tale (facturi și chetuieli), completăm registrele contabile și depunem toate declarațiile fiscale. 

Cont și abonament
Ce face SOLO pentru mine?
solo acopera toate serviciile necesare pentru administrarea unui pfa, astfel: 1. infiintare pfa - abonamentul solo include infiintarea unui pfa prin intermediul unui avocat colaborator al platformei. de asemenea, abonamentul include gratuit gazduirea sediului pfa-ului pe durata colaborarii. 2. facturare - din contul solo poti emite facturi catre alte entitati din romania sau din strainatate. facturile se transmit automat catre anaf prin sistemul e-factura. 3. contabilitate completa - solo proceseaza documentele incarcate in cont (facturi sau cheltuieli) si preia documentele transmise in sistemul e-factura. pe baza acestora se completeaza toate registrele contabile necesare unui pfa. 4. depunerea declaratiilor - solo completeaza declaratia unica pentru plata taxelor pentru veniturile din pfa, impreuna cu orice alte declaratii fiscale necesare (cum sunt spre exemplu cele pentru declararea veniturilor din spatiul intracomunitar). 5. radiere pfa - la incetarea activitatii, prin intermediul abonamentului solo poti radia pfa-ul si depune declaratiile necesare pentru plata taxelor.

SOLO acoperă toate serviciile necesare pentru administrarea unui PFA, astfel: 

1. Înființare PFA - Abonamentul SOLO include înființarea unui PFA prin intermediul unui avocat colaborator al platformei. De asemenea, abonamentul include gratuit găzduirea sediului PFA-ului pe durata colaborării. 

2. Facturare - din contul SOLO poți emite facturi către alte entități din România sau din străinătate. Facturile se transmit automat către ANAF prin sistemul e-Factura. 

3. Contabilitate completă - SOLO procesează documentele încărcate în cont (facturi sau cheltuieli) și preia documentele transmise în sistemul e-Factura. Pe baza acestora se completează toate registrele contabile necesare unui PFA. 

4. Depunerea declarațiilor - SOLO completează declarația unică pentru plata taxelor pentru veniturile din PFA, împreună cu orice alte declarații fiscale necesare (cum sunt spre exemplu cele pentru declararea veniturilor din spațiul intracomunitar). 

5. Radiere PFA - La încetarea activității, prin intermediul abonamentului SOLO poți radia PFA-ul și depune declarațiile necesare pentru plata taxelor. 

Declarație unică
Ce alte declarații depune SOLO?
pe langa declaratia unica, solo te ajuta si cu: declaratia 390, daca emiti facturi sau faci achizitii in ue si ai cod de tva intracomunitar. declaratia 300 (decont de tva) si declaratia 394 (declaratie informativa), daca devii platitor de tva. orice alte declaratii necesare legate de activitatea ta de pfa sau pfi, in functie de specificul activitatii tale. toate aceste declaratii sunt gestionate automat, fara sa fie nevoie sa urmaresti tu termene sau sa completezi formulare complicate.

Pe lângă declarația unică, SOLO te ajută și cu:

  • Declarația 390, dacă emiți facturi sau faci achiziții în UE și ai cod de TVA intracomunitar.
  • Declarația 300 (decont de TVA) și declarația 394 (declarație informativă), dacă devii plătitor de TVA.
  • Orice alte declarații necesare legate de activitatea ta de PFA sau PFI, în funcție de specificul activității tale.

Toate aceste declarații sunt gestionate automat, fără să fie nevoie să urmărești tu termene sau să completezi formulare complicate​​.

Declarație unică
Ce se întâmplă dacă am venituri și din alte surse (chirii, bursă, crypto etc)?
daca ai si alte tipuri de venituri (de exemplu chirii, castiguri din tranzactii crypto, bursa sau alte surse), poti declara aceste venituri in cadrul aceluiasi chestionar solo. completezi sectiunea dedicata altor venituri. platforma actualizeaza automat calculul taxelor pe baza noilor informatii. solo include aceste venituri in declaratia unica, astfel incat sa nu fie nevoie sa completezi sau sa depui separat alte formulare.

Dacă ai și alte tipuri de venituri (de exemplu chirii, câștiguri din tranzacții crypto, bursă sau alte surse), poți declara aceste venituri în cadrul aceluiași chestionar SOLO.

  • Completezi secțiunea dedicată altor venituri.
  • Platforma actualizează automat calculul taxelor pe baza noilor informații.

SOLO include aceste venituri în declarația unică, astfel încât să nu fie nevoie să completezi sau să depui separat alte formulare​.

Declarație unică
Cum completez declarația unică cu SOLO?
cum completez declaratia unica cu solo? completarea declaratiei unice cu solo este simpla si automata: intri in contul tau si accesezi sectiunea taxe. raspunzi la cateva intrebari despre veniturile tale. pe baza veniturilor si cheltuielilor inregistrate in platforma, solo calculeaza automat taxele datorate. solo depune declaratia ta unica automat la anaf. apoi vei primi si instructiuni clare despre cum sa platesti taxele.

Completarea declarației unice cu SOLO este simplă și automată:

  1. Intri în contul tău și accesezi secțiunea „Taxe”.
  2. Răspunzi la câteva întrebări despre veniturile tale.
  3. Pe baza veniturilor și cheltuielilor înregistrate în platformă, SOLO calculează automat taxele datorate.
  4. SOLO depune declarația ta unică automat la ANAF.

Apoi vei primi și instrucțiuni clare despre cum să plătești taxele.

Contabilitate si cheltuieli deductibile
Ce se întâmplă dacă sunt sau devin plătitor de TVA?
ce se intampla daca sunt sau devin platitor de tva? solo nu preia momentan clienti care sunt deja platitori de tva. dar daca depasesti plafonul de 300.000 lei dupa ce devi client, solo te ajuta cu: inregistrarea ca platitor de tva; emiterea facturilor cu tva; depunerea declaratiilor lunare sau trimestriale (d300, d394, d390); inregistrarea achizitiilor cu si fara tva. toate aceste functionalitati sunt integrate in contul tau si gestionate automat. declaratie unica

SOLO nu preia momentan clienți care sunt deja plătitori de TVA. Dar dacă depășești plafonul de 300.000 lei după ce devi client, SOLO te ajută cu:

  • înregistrarea ca plătitor de TVA;
  • emiterea facturilor cu TVA;
  • depunerea declarațiilor lunare sau trimestriale (D300, D394, D390);
  • înregistrarea achizițiilor cu și fără TVA.

Toate aceste funcționalități sunt integrate în contul tău și gestionate automat​.

Contabilitate si cheltuieli deductibile
Ce se întâmplă dacă primesc o amendă?
ce se intampla daca primesc o amenda? daca ai primit o amenda din cauza unei erori facute de noi, ne asumam responsabilitatea si o platim.

Dacă ai primit o amendă din cauza unei erori făcute de noi, ne asumăm responsabilitatea și o plătim. 

Contabilitate si cheltuieli deductibile
Cum cumpăr ceva din străinătate?
cum cumpar ceva din strainatate? daca faci achizitii din ue sau din afara ue: trebuie sa ceri facturi pe numele pfa-ului tau. aceste documente se incarca manual in contul solo. daca ai cod de tva intracomunitar, solo te ajuta sa declari achizitiile prin declaratia 390.

Dacă faci achiziții din UE sau din afara UE:

  • Trebuie să ceri facturi pe numele PFA-ului tău.
  • Aceste documente se încarcă manual în contul SOLO.
  • Dacă ai cod de TVA intracomunitar, SOLO te ajută să declari achizițiile prin declarația 390.
Contabilitate si cheltuieli deductibile
Cum procesează SOLO cheltuielile deductibile?
cum proceseaza solo cheltuielile deductibile? solo identifica automat daca o cheltuiala este deductibila sau nu, in functie de legislatie. poti incarca documentele in doua moduri: din sectiunea cheltuieli; direct din dashboard, cu un click. poti gasi aici .

SOLO identifică automat dacă o cheltuială este deductibilă sau nu, în funcție de legislație. Poți încărca documentele în două moduri:

  • din secțiunea „Cheltuieli”;
  • direct din dashboard, cu un click.

Poți găsi aici ce cheltuieli sunt deductibile pentru activitatea ta.

Contabilitate si cheltuieli deductibile
Cum procesează SOLO e-Facturile emise către mine?
cum proceseaza solo e-facturile emise catre mine? solo sincronizeaza automat facturile primite de la furnizori prin e-factura, extrase din spatiul privat virtual (spv). acestea apar direct in contul tau la sectiunea cheltuieli, cu: numele furnizorului; valoarea facturii; optiunea de a accepta sau respinge factura, daca nu o recunosti. nu este nevoie sa incarci manual aceste documente.

SOLO sincronizează automat facturile primite de la furnizori prin e-Factura, extrase din Spațiul Privat Virtual (SPV). Acestea apar direct în contul tău la secțiunea „Cheltuieli”, cu:

  • numele furnizorului;
  • valoarea facturii;
  • opțiunea de a accepta sau respinge factura, dacă nu o recunoști​.

Nu este nevoie să încarci manual aceste documente.

Contabilitate si cheltuieli deductibile
Ce fac cu bonurile fiscale?
ce fac cu bonurile fiscale? atunci cand ai o cheltuiala cu un bon fiscal, asigura-te ca pe bon este trecut cui-ul pfa-ului tau. doar asa putem inregistra cheltuiala in contabilitate. apoi ii faci o poza si o incarci in contul tau, in sectiunea cheltuieli. de acolo preluam noi documentul, asa ca poti pastra bonul fizic doar daca vrei. important: daca bonul are o valoare mai mare de 500 de lei, este obligatoriu sa soliciti si o factura pentru a putea fi dedusa legal. altfel, nu putem include acea cheltuiala in calculele fiscale.

Atunci când ai o cheltuială cu un bon fiscal, asigură-te că pe bon este trecut CUI-ul PFA-ului tău. Doar așa putem înregistra cheltuiala în contabilitate. Apoi îi faci o poză și o încarci în contul tău, în secțiunea „Cheltuieli”. De acolo preluăm noi documentul, așa că poți păstra bonul fizic doar dacă vrei.

Important: dacă bonul are o valoare mai mare de 500 de lei, este obligatoriu să soliciți și o factură pentru a putea fi dedusă legal. Altfel, nu putem include acea cheltuială în calculele fiscale.

Contabilitate si cheltuieli deductibile
Ce se întâmplă dacă sunt și angajat, student sau pensionar?
ce se intampla daca sunt si angajat, student sau pensionar? solo tine cont de statutul tau atunci cand calculeaza taxele. totul este automatizat platforma adapteaza calculul taxelor la situatia ta personala.

SOLO ține cont de statutul tău atunci când calculează taxele.

Totul este automatizat – platforma adaptează calculul taxelor la situația ta personală​.

Preluarea contabilității
Pot redeschide un PFA / PFI după radiere?
pot redeschide un pfa / pfi dupa radiere? da, poti sa iti redeschizi activitatea oricand. daca alegi sa revii, poti crea un nou cont solo si te vom ajuta cu intregul proces de infiintare. facturare si e-factura

Da, poți să îți redeschizi activitatea oricând. Dacă alegi să revii, poți crea un nou cont SOLO și te vom ajuta cu întregul proces de înființare.

Preluarea contabilității
Ce declarații trebuie depuse la radiere?
ce declaratii trebuie depuse la radiere? solo se ocupa si de depunerea declaratiilor necesare la anaf, astfel incat sa inchizi activitatea fara probleme. acestea includ: completeaza declaratia unica pentru veniturile din anul in curs. depune declaratiile finale catre anaf. iti ofera instructiuni pentru plata taxelor. toate acestea sunt gestionate digital, direct din contul tau.

SOLO se ocupă și de depunerea declarațiilor necesare la ANAF, astfel încât să închizi activitatea fără probleme. Acestea includ:

  • Completează declarația unică pentru veniturile din anul în curs.
  • Depune declarațiile finale către ANAF.
  • Îți oferă instrucțiuni pentru plata taxelor.

Toate acestea sunt gestionate digital, direct din contul tău.

Preluarea contabilității
Trebuie să plătesc taxe suplimentare pentru radiere?
trebuie sa platesc taxe suplimentare pentru radiere? radierea este inclusa in abonamentul solo, asa ca nu trebuie sa platesti in plus pentru acest serviciu.

Radierea este inclusă în abonamentul SOLO, așa că nu trebuie să plătești în plus pentru acest serviciu.

Preluarea contabilității
Cât durează procesul de radiere?
cat dureaza procesul de radiere? procesul dureaza, in general, intre 5 si 10 zile lucratoare, in functie de timpul de procesare al autoritatilor.

Procesul durează, în general, între 5 și 10 zile lucrătoare, în funcție de timpul de procesare al autorităților.

Preluarea contabilității
Cum îmi radiez PFA-ul / PFI-ul cu SOLO?
cum imi radiez pfa-ul / pfi-ul cu solo? daca ai decis sa inchizi activitatea, solo te ajuta sa radiezi rapid si corect pfa-ul tau. procesul este integrat in contul tau: intri in sectiunea profilul tau solo. apesi pe inchide abonament. selectezi optiunea imi inchid pfa-ul si urmezi pasii indicati. echipa solo pregateste toate documentele necesare pentru inchiderea pfa-ului si le depune la registrul comertului. in acest moment solo nu ofera serviciul de radiere pentru pfi-uri.

Dacă ai decis să închizi activitatea, SOLO te ajută să radiezi rapid și corect PFA-ul tău. Procesul este integrat în contul tău:

  1. Intri în secțiunea „Profilul tău SOLO”.
  2. Apeși pe „Închide abonament”.
  3. Selectezi opțiunea „Îmi închid PFA-ul” și urmezi pașii indicați.

Echipa SOLO pregătește toate documentele necesare pentru închiderea PFA-ului și le depune la Registrul Comerțului.

În acest moment SOLO nu oferă serviciul de radiere pentru PFI-uri.

Contabilitate si cheltuieli deductibile
Cum îmi ține SOLO contabilitatea?
cum imi tine solo contabilitatea? contul tau solo centralizeaza tot ce ai nevoie pentru o contabilitate completa: facturile emise sunt inregistrate automat ca venituri. cheltuielile incarcate sau preluate din e-factura sunt analizate si inregistrate. platforma calculeaza venitul net si estimeaza taxele in timp real. declaratia unica se completeaza cu doar cateva click-uri si poate fi depusa automat.

Contul tău SOLO centralizează tot ce ai nevoie pentru o contabilitate completă:

  • Facturile emise sunt înregistrate automat ca venituri.
  • Cheltuielile încărcate sau preluate din e-Factura sunt analizate și înregistrate.
  • Platforma calculează venitul net și estimează taxele în timp real.
  • Declarația unică se completează cu doar câteva click-uri și poate fi depusă automat.
Facturare și e-Factura
Cum obțin cod de TVA intracomunitar?
cum obtin cod de tva intracomunitar? daca ai clienti in uniunea europeana si trebuie sa facturezi fara tva, trebuie sa soliciti codul de tva intracomunitar. solo te ajuta cu procesul, care presupune: completarea cererii pentru obtinerea codului. depunerea cererii la anaf. asteptarea confirmarii (aproximativ 7-10 zile lucratoare). dupa ce primesti codul de tva intracomunitar, vei putea emite facturi fara tva pentru clientii din ue si solo va depune pentru tine declaratia speciala (390). contabilitate si cheltuieli deductibile

Dacă ai clienți în Uniunea Europeană și trebuie să facturezi fără TVA, trebuie să soliciți codul de TVA intracomunitar. SOLO te ajută cu procesul, care presupune:

  1. Completarea cererii pentru obținerea codului.
  2. Depunerea cererii la ANAF.
  3. Așteptarea confirmării (aproximativ 7-10 zile lucrătoare).

După ce primești codul de TVA intracomunitar, vei putea emite facturi fără TVA pentru clienții din UE și SOLO va depune pentru tine declarația specială (390).

Facturare și e-Factura
Ce fac dacă am clienți din afara României?
ce fac daca am clienti din afara romaniei? daca facturezi clienti din afara romaniei (ue sau non-ue), solo te ajuta astfel: poti emite facturi in valuta si in limba engleza. pentru clienti din ue, ai nevoie de un cod tva intracomunitar (vies). solo te ajuta sa il obtii.

Dacă facturezi clienți din afara României (UE sau non-UE), SOLO te ajută astfel:

  • Poți emite facturi în valută și în limba engleză.
  • Pentru clienți din UE, ai nevoie de un cod TVA intracomunitar (VIES). SOLO te ajută să îl obții.
  • Pentru clienți din afara UE, facturezi cu TVA 0% și nu ai nevoie de niciun cod de TVA.
Facturare și e-Factura
La cât timp după ce îmi fac cont pot începe să facturez?
la cat timp dupa ce imi fac cont pot incepe sa facturez? poti incepe sa facturezi dupa ce: ai infiintat pfa-ul sau pfi-ul (daca pornesti de la zero, acest proces dureaza intre 7 si 14 zile); ai trimis procura notariala si aceasta a fost validata; contul tau a fost conectat la anaf pentru sistemul e-factura, proces care poate dura 1-2 saptamani. daca ai deja un pfa, poti incepe mai repede, in functie de cat de repede ne trimiti procura. in medie, clientii solo incep sa emita facturi in 15-20 de zile de la crearea contului.

Poți începe să facturezi după ce:

  • ai înființat PFA-ul sau PFI-ul (dacă pornești de la zero, acest proces durează între 7 și 14 zile);
  • ai trimis procura notarială și aceasta a fost validată;
  • contul tău a fost conectat la ANAF pentru sistemul e-Factura, proces care poate dura 1-2 săptămâni.

Dacă ai deja un PFA, poți începe mai repede, în funcție de cât de repede ne trimiți procura. În medie, clienții SOLO încep să emită facturi în 15-20 de zile de la crearea contului​.

Facturare și e-Factura
De ce am nevoie de o procură notarială?
de ce am nevoie de o procura notariala? procura notariala este necesara pentru ca echipa solo sa te poata reprezenta legal in fata anaf si registrului comertului. prin aceasta procura, ne dai voie sa: inregistram pfa-ul sau pfi-ul tau in sistemul e-factura. depunem declaratii fiscale in numele tau. gestionam automat toate obligatiile fiscale legate de activitatea ta ca pfa sau pfi. fara aceasta procura, nu putem finaliza conectarea cu anaf si nu vei putea emite facturi prin sistemul e-factura. fara aceasta procura, nu putem finaliza conectarea la e-factura si nu vei putea emite facturi prin platforma. procesul dureaza aproximativ 1-2 saptamani din momentul in care primim de la tine documentul semnat.

Procură notarială este necesară pentru ca echipa SOLO să te poată reprezenta legal în fața ANAF și Registrului Comerțului. Prin această procură, ne dai voie să:

  • Înregistrăm PFA-ul sau PFI-ul tău în sistemul e-Factura.
  • Depunem declarații fiscale în numele tău.
  • Gestionăm automat toate obligațiile fiscale legate de activitatea ta ca PFA sau PFI.

Fără această procură, nu putem finaliza conectarea cu ANAF și nu vei putea emite facturi prin sistemul e-Factura​. Fără această procură, nu putem finaliza conectarea la e-Factura și nu vei putea emite facturi prin platformă. Procesul durează aproximativ 1-2 săptămâni din momentul în care primim de la tine documentul semnat​.

Facturare și e-Factura
Îmi trebuie semnătură electronică?
imi trebuie semnatura electronica? nu ai nevoie de semnatura electronica personala pentru a factura cu solo. reprezentarea ta in relatia cu anaf este asigurata de solo printr-o procura notariala. aceasta este necesara pentru a putea folosi serviciul e-factura si a fi inregistrat oficial.

Nu ai nevoie de semnătură electronică personală pentru a factura cu SOLO. Reprezentarea ta în relația cu ANAF este asigurată de SOLO printr-o procură notarială. Aceasta este necesară pentru a putea folosi serviciul e-Factura și a fi înregistrat oficial​.

Facturare și e-Factura
Cum mă ajută SOLO cu sistemul e-Factura?
cum ma ajuta solo cu sistemul e-factura? solo se ocupa de transmiterea facturilor catre anaf prin sistemul e-factura, fara sa fie nevoie sa faci nimic in plus. de fiecare data cand emiti o factura, aceasta este automat incarcata in sistemul anaf, respectand toate cerintele legale. astfel, esti mereu conform cu legislatia, fara stres. atentie! daca vrei sa folosesti un alt soft pentru facturare si incarci manual facturile in solo, trebuie sa alegi trimiterea manuala in sistemul e-factura, insa termenul limita este de 5 zile calendaristice si exista riscul sa nu ne incadram in timp. recomandam facturarea direct din solo pentru a evita intarzieri in procesare.

SOLO se ocupă de transmiterea facturilor către ANAF prin sistemul e-Factura, fără să fie nevoie să faci nimic în plus. De fiecare dată când emiți o factură, aceasta este automat încărcată în sistemul ANAF, respectând toate cerințele legale. Astfel, ești mereu conform cu legislația, fără stres.

Atentie! Dacă vrei să folosești un alt soft pentru facturare și încarci manual facturile în SOLO, trebuie să alegi trimiterea manuală în sistemul e-Factura, însă termenul limită este de 5 zile calendaristice și există riscul să nu ne încadrăm în timp. Recomandăm facturarea direct din SOLO pentru a evita întârzieri în procesare.

Facturare și e-Factura
Cum facturez cu SOLO?
cum facturez cu solo? pentru a emite o factura cu solo: intri in contul tau si accesezi sectiunea facturi. apesi emite factura. adaugi un client (nou sau existent), introduci serviciile si pretul. alegi moneda (ron, eur, usd sau gbp). daca folosesti o valuta, factura se genereaza automat in limba engleza. la final, apesi din nou pe emite factura se genereaza pdf-ul si fisierul e-factura. factura este trimisa automat in sistemul e-factura in maximum 48h, conform setarilor implicite ale contului tau.

Pentru a emite o factură cu SOLO:

  1. Intri în contul tău și accesezi secțiunea „Facturi”.
  2. Apeși „Emite factură”.
  3. Adaugi un client (nou sau existent), introduci serviciile și prețul.
  4. Alegi moneda (RON, EUR, USD sau GBP). Dacă folosești o valută, factura se generează automat în limba engleză.
  5. La final, apeși din nou pe „Emite factură” – se generează PDF-ul și fișierul e-Factura.

Factura este trimisă automat în sistemul e-Factura în maximum 48h, conform setărilor implicite ale contului tău​.

Înființare PFA si PFI
Ce fac dacă vreau doar serviciul de înființare, nu și contabilitate?
ce fac daca vreau doar serviciul de infiintare, nu si contabilitate? momentan, solo ofera serviciul de infiintare doar impreuna cu un abonament de contabilitate. scopul nostru este sa iti simplificam complet administrarea pfa-ului sau pfi-ului, de la infiintare pana la depunerea declaratiilor fiscale. preluarea contabilitatii

Momentan, SOLO oferă serviciul de înființare doar împreună cu un abonament de contabilitate. Scopul nostru este să îți simplificăm complet administrarea PFA-ului sau PFI-ului, de la înființare până la depunerea declarațiilor fiscale.

Înființare PFA si PFI
Ce fac dacă vreau sediu social în altă parte?
ce fac daca vreau sediu social in alta parte? in acest moment, solo ofera serviciul de infiintare pfa doar cu sediul social oferit de noi in bucuresti. daca ai nevoie de sediu social in alta localitate, va fi nevoie sa iti infiintezi pfa-ul folosind un alt serviciu, iar ulterior solo te va ajuta cu contabilitatea. pfi-urile le putem infiinta atat la sediul nostru social, oferit in mod gratuit, cat si la sediul clientului.

În acest moment, SOLO oferă serviciul de înființare PFA doar cu sediul social oferit de noi în București. Dacă ai nevoie de sediu social în altă localitate, va fi nevoie să îți înființezi PFA-ul folosind un alt serviciu, iar ulterior SOLO te va ajuta cu contabilitatea. 

PFI-urile le putem înființa atât la sediul nostru social, oferit în mod gratuit, cât și la sediul clientului.

Înființare PFA si PFI
Ce fac dacă nu am sediu social?
ce fac daca nu am sediu social? solo iti ofera gratuit gazduirea sediului pe perioada colaborarii. astfel, nu trebuie sa iti faci griji pentru acest aspect.

SOLO îți oferă gratuit găzduirea sediului pe perioada colaborării. Astfel, nu trebuie să îți faci griji pentru acest aspect.

Înființare PFA si PFI
Cum îmi aleg codul CAEN?
cum imi aleg codul caen? solo te ajuta sa identifici codul caen potrivit in functie de activitatea pe care vrei sa o desfasori. daca nu stii exact ce sa alegi, poti verifica lista codurilor disponibile in platforma sau poti vedea aici codul CAEN potrivit.

SOLO te ajută să identifici codul CAEN potrivit în funcție de activitatea pe care vrei să o desfășori. Dacă nu știi exact ce să alegi, poți verifica lista codurilor disponibile în platformă sau poți vedea aici codul CAEN potrivit.

Înființare PFA si PFI
Trebuie să fiu în România pentru a înființa?
trebuie sa fiu in romania pentru a infiinta? pentru infiintarea unui pfa, nu este necesar sa fii fizic in romania. solo iti ofera gratuit sediul social in bucuresti, iar documentele se trimit online. pentru infiintarea unui pfi, este nevoie sa ridici documentele fizice de la anaf. daca nu esti in tara, te ajutam noi cu un model de imputernicire pentru a putea cere ajutorul cuiva.

Pentru înființarea unui PFA, nu este necesar să fii fizic în România. SOLO îți oferă gratuit sediul social în București, iar documentele se trimit online.

Pentru înființarea unui PFI, este nevoie să ridici documentele fizice de la ANAF. Dacă nu ești în țară, te ajutăm noi cu un model de împuternicire pentru a putea cere ajutorul cuiva.

Înființare PFA si PFI
Cât durează procesul de înființare?
cat dureaza procesul de infiintare? procesul dureaza, in medie, intre 7 si 14 zile lucratoare, in functie de timpul de procesare al autoritatilor. solo face tot posibilul sa iti obtina actele cat mai rapid.

Procesul durează, în medie, între 7 și 14 zile lucrătoare, în funcție de timpul de procesare al autorităților. SOLO face tot posibilul să îți obțină actele cât mai rapid.

Înființare PFA si PFI
Care sunt pașii pentru înființarea PFI-ului cu SOLO?
care sunt pasii pentru infiintarea pfi-ului cu solo? iti creezi un cont solo si completezi datele tale. alegi activitatea pe care vrei sa o desfasori. incarci documentele necesare (buletin, avize specifice pentru profesia ta). solo pregateste dosarul si ti-l trimite pentru a-l depune la anaf prin spv - din pacate, nu putem depune noi, dar te vom indruma. dupa aprobare, ne trimiti certificatul de inregistrare si poti incepe sa lucrezi.
  1. Îți creezi un cont SOLO și completezi datele tale.
  2. Alegi activitatea pe care vrei să o desfășori.
  3. Încarci documentele necesare (buletin, avize specifice pentru profesia ta).
  4. SOLO pregătește dosarul și ți-l trimite pentru a-l depune la ANAF prin SPV - din păcate, nu putem depune noi, dar te vom îndruma.
  5. După aprobare, ne trimiți certificatul de înregistrare și poți începe să lucrezi.